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答疑老师:patience
什么调增了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
会计准则规定非本公司的员工发生的差旅费等可以计入管理费用-业务招待,按照业务招待费的标准扣除 查看全部回复
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答疑老师:高老师
企业所得税吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是不是意思今年只要净利润<503万元 账面就可以不用计提企业所得税?是利润总额<503万元 账面就可以不用计提企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
借:应交税费—企业所得税 dai:银行存款 借:所得税费用 dai:应交税费—企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
本年5.31前汇算的是2022.1.1-2022.12.31的企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
已经调增的话,你这个说明给税局,这个发票涉及金额已经做全额调增,其他不需要更正了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
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采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:归老师
就把税务申报系统中那一堆表填一填提交了就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调 缴纳 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,如果说涉及到损益和报表的变化了,还是更正一下合适 查看全部回复
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建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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劳务报酬申报和工资申报的税率不同,不过年终汇算清缴的时候多退少补的 查看全部回复
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您好,汇算清缴的时候账载金额填写计提的,税收金额填写发放的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
应该是让你次年工资进行汇算吧 查看全部回复
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